Бизнес -процесс
SD017-ИП-2010 Возмещаемые услуги |
|
Инструкция пользователя | |
Шаги процесса
1. Назначение инструкции | |
2.Предпосылки | |
3. Описание процедуры | |
3.1. Создание заказа на возмещаемую услугу
3.2. Фактурирование заказа
|
- Назначение инструкции
Данная инструкция определяет последовательность шагов сбыта возмещаемых услуг.
Инструкция предназначена для сотрудника, ответственного за создание фактур клиенту, сотрудник управления планирования и реализации продукции/услуг, бухгалтера, ответственного за отражение задолженности и взаиморасчеты с клиентами.
- Предпосылки
Данный бизнес-процесс предназначен для отражения сбыта возмещаемой услуги, которую предприятие перевыставляет своему клиенту.
Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).
Осн./орг. данные | Значение | Подробные осн./орг. Данные | Примечания |
---|---|---|---|
Вид торгового документа | ZUSV | ЗАКАЗ УСЛУГА ВОЗМЕЩАЕМАЯ | |
Материал | |||
Заказчик | 8000025 | ||
Сбытовая организация | 3000 | ДРC | |
Канал сбыта | 20 | Продажа — Беларусь | |
Сектор | 41 | Услуги возмещаемые | |
Отдел сбыта | |||
Завод | 1000 |
- Описание процедуры.
- Создание заказа на возмещаемую услугу.
Создание заказа клиента выполняется на основании заявки, полученной от клиента, на оказание услуг.
Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать |
Код транзакции | VA01 |
В системе это будет выглядеть следующим образом:
Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.
На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Вид заказа | ZUSV | ЗАКАЗ УСЛУГА ВОЗМЕЩАЕМАЯ | |
Сбытовая организация | 3000 | <введите сбытовую организацию> | Для услуг – ДРС 3000 |
Канал сбыта | 20 | <введите канал сбыта> | Продажа — Беларусь |
Сектор | 41 | <введите сектор> | Услуги возмещаемые |
Отдел сбыта | 3147 ЭРЦ | Цех, который выполняет услугу/ работу |
Нажмите Enter.
На экране Создать: обзор введите следующие данные:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
---|---|---|---|
Заказчик | 8000025 | <введите заказчика> | Для выполнения этого сценария необходимо использовать заказчика 1000000* в случае, если он является сторонним юрлицом. |
№-ЗакНаПствк | <введите номер договора, к которому происходит выставление> | Номер регистрации | |
Дата заказа | <введите дату заключения договора> | ||
Материал | 9001-90000-00001 | <выбранный материал> | ВОЗМЕЩАЕМЫЕ УСЛУГИ |
Количество заказа | 1 | ЕР | |
Условие платежа | D003Отсрочка в течение 10 дней | < Условие платежа > |
Далее введите всю необходимую информацию для дальнейшей обработки заказа.
В поле «Название» введите пояснение к возмещаемой услуге. Далее в строке материала в поле Сумма впишите стоимость услуги без НДС.
Для заполнения обязательных полей необходимо выбрать кнопку и войти в заголовок документа. Далее перейти на закладку Тексты:
Заполните обязательные поля «Номера накладных» и др.
Cохраните документ нажатием на кнопку .
Результат
Заказ клиента создан.
Фактурирование заказа (бухгалтер).
В этой операции выполняется фактурирование заказа и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.
Последовательность шагов
- Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур |
Код транзакции | VF04 (при необходимости частичного фактурирования используйте транзакцию VF01 (работа с этой транзакцией подробно описана в пункте 3.10)) |
- Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8).
- Выберите строку и нажмите Отдельная фактура.
- На экране Счет-фактура Услуги войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок
- Проверьте правильность формирования документа. Количества в позиции, стоимость заказа.
6. Выберите Сохранить .
15.Внизу экрана появится системный номер фактуры
Результат
Системой генерируется счет-фактура для фактурирования, и при сохранении создается бухгалтерский документ, проводки по которому блокируются.
Снятие блокировки с бухгалтерского документа
Бухгалтер после проверки документа производит операцию деблокирования проводок.
Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры |
Код транзакции | VFX3 |
На экране Передача фактуры в БухУчет укажите сбытовую организацию, дату ввода, др. параметры, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить
Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)
После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав пиктограмму (Shift + F5)
-
- Выйдете из транзакции
.
- Выйдете из транзакции
Результат
После снятия блокировки выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете. Также системой автоматически выполняются проводки по счетам НДС
Материал | Дебетуемый счет | Кредитуемый счет | Вид затрат / CO объект |
Возмещаемые услуги | 62* | (76*) | Нет |
Печать выходных документов фактуры.
В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры для клиента.
Последовательность шагов
- Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры |
Код транзакции | VF31 |
- Введите соответствующие критерии поиска:
Вид выходного документа: ZSF1 – Счет -фактураИтог.
Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или установите флажок по поставке, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить .
- Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.
- На экране Выходные документы фактур установить параметры печати и выбрать
:
- На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет-фактура. Для вывода на печать нажмите
.
Результат
Печать выходного документа на основании электронного документа счета фактуры выполнена.